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Auditoría Interna

Auditoría Interna (40)

Resumen Ejecutivo POA Gestión 2018

La Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha elaborado el Programa Operativo Anual de la Gestión 2018, en cumplimiento al Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del Programa Operativo Anual - 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2017 emitido por la Contraloría General del Estado.

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RESUMEN EJECUTIVO - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 - 2020

La Dirección de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha elaborado la Planificación Estratégica 2018-2020, instruido por la Contraloría General del Estado, cuyo resumen se expone en el presente cuadro:

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Resumen Ejecutivo AE-GAMSCS-D.A.I. INF. N° 013/2016 C.INT. (S1/18)

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME “AE-GAMSCSD.A.I. INF. N° 013/2016 C. INT. DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PCO-DJBR Y OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS POR PARTE DE SERVIDORES Y EX SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (ORGANO EJECUTIVO Y ORGANO LEGISLATIVO), CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.”

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Resumen Ejecutivo INF. DAI. N° CONTROL INTERNO 01/2014 (S1/18)-31/12/17.

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 REPORTADAS EN EL INFORME INF. DAI. N° CONTROL INTERNO 01/2014 SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2017 (S1/18)-31-12-17

Primer Seguimiento al Informe INF-DAI-CONTROL INTERNO Nº 02/2017 “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2016”, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2017 (S1/18)-31-12-17

Primer Seguimiento al Informe INF-DAI-CONTROL INTERNO Nº 02/2017 “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2016”, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-N° 01/2013 C. INT. (S1/18)

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 reportadas en el informe INF-DAI-N° 01/2013 C.INT. “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros
Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2012”.

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Resumen Ejecutivo AO-GAMSCS-DAI. INF. Nº 03/2018

AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH), CON MENCIÓN EXPRESA SOBRE EFICACIA Y EFICIENCIA, GESTIÓN 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONTROL INTERNO Nº 02//2018

Informe sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al 31 de diciembre de 2017.

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