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Auditoría Interna

Auditoría Interna (78)

Resumen Ejecutivo INF. DAI. N° CONTROL INTERNO 01/2014 (S1/18)-31/12/17.

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 REPORTADAS EN EL INFORME INF. DAI. N° CONTROL INTERNO 01/2014 SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2017 (S1/18)-31-12-17

Primer Seguimiento al Informe INF-DAI-CONTROL INTERNO Nº 02/2017 “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2016”, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2017 (S1/18)-31-12-17

Primer Seguimiento al Informe INF-DAI-CONTROL INTERNO Nº 02/2017 “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2016”, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-N° 01/2013 C. INT. (S1/18)

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 reportadas en el informe INF-DAI-N° 01/2013 C.INT. “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros
Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2012”.

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Resumen Ejecutivo AO-GAMSCS-DAI. INF. Nº 03/2018

AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH), CON MENCIÓN EXPRESA SOBRE EFICACIA Y EFICIENCIA, GESTIÓN 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONTROL INTERNO Nº 02//2018

Informe sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra al 31 de diciembre de 2017.

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Resumen Ejecutivo INF-DAI-CONFIABILIDAD Nº 01/2018

INF-DAI-CONFIABILIDAD Nº 01/2018 - Informe sobre a Opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna, artículo 15 de la Ley N° 1178 y al Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería para la gestión 2017.

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Modificado por última vez en Viernes, 16 Marzo 2018 15:47

Resumen Ejecutivo AA-GAMSCS-D.A.I. INF. Nº49-2017 Aud. Sist. Gest. Amb. Sec. Mpal. Abast. y Serv. gestion 2016-2017

Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental en la Secretaría de Abastecimiento y Servicio, correspondiente a la gestión 2016, y período comprendido entre el 1de enero y 30 de noviembre del 2017.

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Resumen Ejecutivo 2º Seg. Confiabilidad 2014 INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02-2015 (S2-17)-31-10-17

INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CON FECHA DE CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 REPORTADAS COMO NO CUMPLIDAS EN LOS
INFORMES INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2015 (S1/15) E INFDAI-CONTROL INTERNO N° 02/2015 (S1/16)-31/12/15 SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”.

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Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:18

Resumen Ejecutivo 1º Seg Confiabilidad 2015 INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02-2016 (S1-17)-30-11-17

Primer Seguimiento al INFORME INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02/2016 de 28 de febrero de 2016 sobre “aspectos administrativos contables y de control interno emergente de la auditoria de confiabilidad a los registros contables y estados financieros del gobierno autónomo municipal de santa cruz de la sierra, al 31 de diciembre de 2015”.

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Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:18

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