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Auditoría Interna

Auditoría Interna (80)

Resumen Ejecutivo 1º Seg. Confiabilidad 2012 INF-DAI-N° 01-2013 C. INT. (S1-17)

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones con fecha de corte al 30 de noviembre de 2017 reportadas en el informe INF-DAI-N° 01/2013 C.INT. “Sobre Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2012”.

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Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:18

Resumen Ejecutivo 1º Seg. Confiabilidad 2011 INF-DAI N° 01-2012 C.INT. (S1- 17)-30-11-2017

INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CON FECHA DE CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 REPORTADA EN EL INFORME INF-DAI N°
01/2012 C.INT SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011”.

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Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:18

Resumen Ejecutivo 1º Seg. Aud. Oper. IDH gestión 2008 AO-GMSCS-D.A.I. INF. N° 01-2009 (S1-17)

Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria Operacional sobre la Recepción y Aplicación de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Gestión 2008.

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Resumen Ejecutivo 1º Seg. Serv. Emerg. Estab. de Salud 2º Nivel AO-GAMSCS-D.A.I. INF. N° 08-2015 (S1-17)

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones con fecha de cumplimiento en la gestión 2017, reportadas en el informe “AOGAMSCS-DAI-INF. Nº 08/2015, de “Auditoría Operacional sobre la Eficacia y Efectividad de los Servicios de Emergencias en los Establecimientos Municipales de Segundo Nivel del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra”, por la gestión 2014.

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Resumen Ejecutivo. 1º Seg. Recau. IMPBI Gestion 2015 AO-GAMSCS-DAI-INF. N° 08-2016 (S1-17)

Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:19

Resumen Ejecutivo 1º Seg. Sistema de Presupuesto del GAMSCS AS-GAMSCS-D.A.I-INF. Nº 05-2016 (S1-17)

Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe ASGAMSCS-D.A.I-INF. Nº 05/2016 sobre la evaluación del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y de los Instrumentos de Control Interno incorporados en él, correspondiente a la gestión 2015, y periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2016.

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Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:19

Resumen Ejecutivo 2º Seg. Aud. Esp. Indem. por Afectación AE-GMSCS-D.A.I. INF. N° 01-2009 C.INT. (S2-17)

Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe AEGMSCS-D.A.I. INF. N° 01/2009 C.INT. Emergente de la Auditoría Especial Sobre la Indemnización por afectación de 9.703.74 metros de terreno de la U.V. 56 de propiedad de los señores Wong Chiu, Wong Kwei Shing, Ling For Son, Tan Himg, Kwong Sum, Kon Ping Y Law Ya.

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Modificado por última vez en Martes, 09 Enero 2018 09:19

Resumen Ejecutivo. 1º Seg. Confiabilidad 2016 INF-DAI-CONTROL INTERNO N° 02-2017 (S1-17)

Primer seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe INF-DAICONTROL INTERNO Nº 02/2017, de 23 de febrero de 2017, sobre “Aspectos Administrativos Contables y de Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 31 de diciembre de 2016”.

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Resumen Ejecutivo. 1º Seg. Aud. Oper. SLIM gestión 2014 AO-GAMSCS-D.A.I.-INF. Nº 092015 (S1-17)

Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones con fecha de cumplimiento en la gestión 2017, reportadas en el informe AO-GAMSCSD.A.I.-INF. Nº 09/2015 (S1/17), sobre “Auditoria Operacional sobre la eficacia en la atención de los servicios legales integrales municipales (SLIM) de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales de la Secretaría Municipal de
Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por la gestión 2014”

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Resumen Ejecutivo de Auditoria SAYCO Sist.de Prog. de Oper. del GAMSCS gestion 2016-2017

Auditoria sobre la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y de los instrumentos de control interno incorporados en él, correspondiente a la Gestión 2016 y periodo comprendido entre el 1 enero y 30 junio de 2017.

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