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Auditoría Interna

Auditoría Interna (70)

Resumen Ejecutivo AO-GAMSCS-DAI. INF. Nº 03-2016 (S1- 17) 1º Seg. Aud. Oper. IDH gestion 2015

Primer Seguimiento al Informe AO-GAMSCS-DAI-INF. Nº 03/2016, sobre “Auditoria Operacional sobre la Utilización y Destino Eficiente de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Gestión 2015”.

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Resumen Ejecutivo Inf. 2º Seg. INF-DAI N° Control Interno 012-014 (S1-14) Confiabilidad 2013

Segundo Seguimiento a las recomendaciones con fecha de implantacion al 31 de agosto de 2016, reportadas en el Informe INF. DAI N° Control Interno 01/2014 (S1/14) Sobre “Aspectos
Administrativos Contables y De Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra, Al 31 de diciembre de 2013”.

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Resumen Ejecutivo AS-GAMSCS-D.A.I. INF. N° 04-2016 (S1-17) 1º Seg. SAYCO Sist. Prog. de Oper. GAMSCS 2015-2016

Primer Seguimiento al Informe AS-GAMSCS-D.A.I. INF. N° 04/2016, de 2 de junio de 2016 de la “Auditoría sobre a evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y de los Instrumentos de Control Interno Incorporados en él, correspondiente a la Gestión 2015, y Periodo Comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2016”.

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Res. Ejec.IR-GAMSCS-DAI. INF. Nº 40-2017 C.INT.Rel. Inf. Planillas Salariales

Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 30 de junio de 2017.

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Res. Ejec.IR-GAMSCS-DAI. INF. Nº 40-2017 C.INT.Rel. Inf. Planillas Salariales

Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, al 30 de junio de 2017.

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Res. Ejec.Inf. 2º Seg. INF-DAI N° Control Interno 012-014 (S1-14) Confiabilidad 2013

Segundo Seguimiento a las recomendaciones con fecha de implantacion al 31 de agosto de 2016, reportadas en el Informe INF. DAI N° Control Interno 01/2014 (S1/14) Sobre “Aspectos Administrativos Contables y De Control Interno Emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de La Sierra, Al 31 de diciembre de 2013”.

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Informe AS-GAMSCS-D.A.I. INF. N° 04/2016

Primer Seguimiento al Informe AS-GAMSCS-D.A.I. INF. N° 04/2016, de 2 de junio de 2016 de la “Auditoría sobre a evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y de los Instrumentos de Control Interno Incorporados en él, correspondiente a la Gestión 2015, y Periodo Comprendido entre el 1 de enero y 30 de abril de 2016”.

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Modificado por última vez en Jueves, 09 Noviembre 2017 18:28

Auditoria Operacional sobre la utilización de recursos provenientes de impuestos. Inf 03/2017

Modificado por última vez en Lunes, 13 Marzo 2017 08:55

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